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25 noviembre

2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS INGRESOS EN EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL

Realizar el cierre contable implica revisar algunos temas tributarios, como lo es el determinar el impuesto de renta corriente que deberá asociarse a la utilidad contable antes de impuestos. Para determinar el impuesto de renta se realiza la depuración de la renta y en ese proceso de depuración se inicia …

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25 noviembre

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA NO PERDER LOS SALDOS A FAVOR?

Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se pierden los saldos a favor al no presentarse la solicitud de devolución dentro del término legal o por imputaciones (arrastres) improcedentes, queremos compartirle algunos aspectos importantes en el tratamiento tributario de los saldos a favor:   ¿Cuál es el tratamiento tributario aplicable …

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25 noviembre

2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS COSTOS Y GASTOS EN EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL

Realizar el cierre contable implica revisar algunos temas tributarios, como lo es el determinar el impuesto de renta corriente que deberá asociarse a la utilidad contable antes de impuestos. Para determinar el impuesto de renta se realiza la depuración de la renta, en la cual, a los ingresos de la …

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25 noviembre

10 DIFERENCIAS ENTRE LOS INGRESOS CONTABLES Y FISCALES

Realizar el cierre contable implica revisar algunos temas tributarios, como lo es el determinar el impuesto de renta corriente que deberá asociarse a la utilidad contable antes de impuestos. En este proceso de calcular el impuesto corriente surgen diferencias entre los ingresos del estado de resultados y los ingresos de …

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09 noviembre

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS DIVIDENDOS NO GRAVADOS

Para efectos de practicar la retención en la fuente por concepto de dividendos y participaciones, es necesario diferenciar, de la utilidad contable a distribuir, la parte que podrá distribuirse como dividendo no gravado y el valor que deberá distribuirse a título de dividendo gravado. Es por ello que, en esta …

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08 noviembre

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL IVA EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS

Con el artículo 95 de la ley 2010 de 2019 se modificó el artículo 258 -1 del Estatuto Tributario para establecer el descuento tributario, en la declaración de renta, del IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos. El día de hoy, queremos …

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05 noviembre

4 ASPECTOS BÁSICOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA

En el impuesto sobre las ventas IVA surgen algunas inquietudes, algunas de ellas relacionadas con el momento de la causación del impuesto, por ejemplo, si se terminó de prestar el servicio gravado con IVA, pero la factura se emitió en el periodo siguiente ¿el IVA se debe generar en el …

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04 noviembre

4 ASPECTOS CLAVES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DE IVA

Considerando la importancia de obtener la devolución del saldo a favor de IVA en el flujo de caja de las personas naturales y jurídicas, queremos compartirles cuatro aspectos claves para realizar la solicitud de devolución en debida forma:   ¿Quién debe presentar la solicitud de devolución del saldo a favor …

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03 noviembre

CAMBIOS EN IVA E IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO CON LA LEY 2155 DE 2021

Hoy continuamos con la tercera parte de la retención en la fuente por concepto de dividendos y participaciones. Desde el año 2017, con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se modificó la tributación de los dividendos y la retención en la fuente aplicable a las sociedades …

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02 noviembre

REQUISITOS PARA PASARSE AL RÉGIMEN DE NO RESPONSABLES DE IVA

Las personas naturales responsables de IVA que cumplan determinados requisitos, podrán pasarse al régimen de no responsables de IVA. De esta manera, ya no tendrían la obligación de generar y cobrar el IVA en la venta de bienes y prestación de servicios gravados, ni de presentar las declaraciones de IVA. …

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