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30 marzo

CINCO DEDUCCIONES LIMITADAS EN LA DECLARACIÓN DE RENTA

Para la procedencia de costos en la declaración de renta, además de cumplir con los requisitos de estar debidamente soportados en facturas electrónicas y de aplicar las limitaciones a los pagos realizados en efectivo, se deberá considerar que, desde el artículo 85 hasta el artículo 88-1 del Estatuto Tributario, se …

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30 marzo

¿DEDUCCION POR PERDIDA DE ACTIVOS?, ESTO ES LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios existen diferentes tipos de pérdidas, dentro de las que se encuentran:   Pérdidas fiscales: Conocidas también como pérdidas operacionales debido a que se presentan cuando los costos y gastos son mayores a los ingresos. Pérdidas de capital: Conocidas también como pérdidas …

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29 marzo

5 REGLAS PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE LAS EXPENSAS NECESARIAS DEL ART 107 ET

En el artículo 107 del Estatuto Tributario se establecieron los requisitos generales para la deducción de los costos y gastos, así:   “Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las …

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29 marzo

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO (PREOPERATIVOS), 5 PUNTOS A TENER EN CUENTA

Desde la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, el tratamiento tributario de los gastos de establecimiento (preoperativos) está contemplado en los artículos 74-1 y 142 del Estatuto Tributario.   En referencia a su costo fiscal, el numeral 2 del artículo 74-1 del Estatuto Tributario dispuso que:   …

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28 marzo

ASI DEBEN DECLARAR LOS SALDOS BANCARIOS LAS PERSONAS JURIDICAS

El formulario 110 es utilizado por las personas jurídicas y asimiladas para presentar la declaración de renta y complementario. En esta declaración, además de informar el valor de los ingresos, costos y deducciones, se debe informar el valor del patrimonio del contribuyente a 31 de diciembre del año gravable 2021, …

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28 marzo

SIETE ASPECTOS CLAVE PARA ELABORAR EL FORMATO 1001

En el artículo 17 de la resolución 098 de 2020 se establecieron los lineamientos para elaborar el formato 1001 y los conceptos para informar los pagos o abonos en cuenta realizados en el año gravable 2021.   En esta oportunidad queremos compartirle cinco aspectos clave para la elaboración del formato …

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28 marzo

ASI DEBEN DECLARA LOS SALDOS BANCARIOS LAS PERSONAS JURIDICAS

El formulario 110 es utilizado por las personas jurídicas y asimiladas para presentar la declaración de renta y complementario. En esta declaración, además de informar el valor de los ingresos, costos y deducciones, se debe informar el valor del patrimonio del contribuyente a 31 de diciembre del año gravable 2021, …

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25 marzo

INFORMACIÓN EXÓGENA: ¿CUÁNDO PUEDO UTILIZAR CUANTÍAS MENORES?

De forma general se debe realizar el reporte de la información exógena identificando los terceros con el número de identificación, nombres y apellidos cuando es persona natural, razón social en el caso de las personas jurídicas.   No obstante, en algunos casos no es obligatorio identificar a cada tercero con …

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23 marzo

TRES ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL REPORTE DE LOS INTERESES EN EL FORMATO 1001

Una de las preguntas frecuentes al elaborar el formato 1001 está relacionada con la forma de reportar los intereses y rendimientos financieros, toda vez que en el artículo 17 de la resolución DIAN 098 de 2020 existen dos conceptos para informar el valor de los intereses y rendimientos financieros.   …

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23 marzo

FORMATO 2276: ASÍ SE REPORTAN LOS PAGOS LABORALES.

En el artículo 34 de la resolución 098 de 2020 se establecieron las indicaciones para elaborar el formato 2276 versión 3, correspondiente a la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones.   Es importante señalar que la información a reportar en el formato 2276 está relacionada …

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