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Actualizacion Tributaria

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11 enero

TRES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER EMPLEO

La deducción del primer empleo fue establecida en el artículo 108-5 del E.T., adicionado mediante el artículo 88 de la ley 2010 de 2019, y reglamentada a través del Decreto 392 de abril 13 de 2021. Esta deducción es procedente tanto para personas jurídicas como para personas naturales, que sean …

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07 enero

9 ASPECTOS DEL BENEFICIO DE AUDITORÍA PARA LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2021

La declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que se presentará en este año 2022, correspondiente al año gravable 2021, podrá gozar del beneficio de auditoría, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos previstos en la norma tributaria. El beneficio de auditoría consiste en que la …

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06 enero

NO OBLIGADOS A FACTURAR PODRÁN SEGUIR GENERANDO DE FORMA FÍSICA EL DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR

En esta oportunidad veremos los requisitos que deberá cumplir, para la procedencia de costos y deducciones en la declaración de renta, tanto el documento soporte en adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a facturar como las notas de ajustes (generados físicamente).   1. Posibilidad de seguir generando …

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03 enero

7 CAMBIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA QUE IMPACTAN LA TRIBUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En esta oportunidad veremos 7 cambios introducidos con la ley de inversión social que impactan la tributación de las personas jurídicas:   Cambios en el descuento tributario del impuesto de industria y comercio.   Se deroga el parágrafo 1 del artículo 115 del E.T. que aumentaba el descuento tributario del …

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23 diciembre

7 CAMBIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA QUE IMPACTAN LA TRIBUTACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES EN EL AÑO 2022

Si bien es cierto que, con la ley 2155 de 2021 no se modificó el sistema cedular del impuesto sobre la renta aplicable a las personas naturales residentes, ni se aumentaron las tarifas del impuesto de renta, sí se realizaron algunos cambios que impactan la tributación de las personas naturales. …

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21 diciembre

3 ASPECTOS RELEVANTES EN LA PROVISIÓN (DETERIORO) GENERAL DE LAS DEUDAS DE DÍFICIL COBRO

Este es un tema de gran importancia en las empresas, especialmente en los dos últimos años en los que la situación económica de varios clientes se afectó a causa de la pandemia, generando incumplimientos y el reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar.   Es por ello que, en …

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20 diciembre

ASPECTOS PARA CALCULAR CORRECTAMENTE LA DEPRECIACIÓN FISCAL DE UN ACTIVO

La forma de calcular la deducción por depreciación en la declaración de renta dependerá del año en el que se haya adquirido el activo. Para efectos fiscales existen unas reglas para depreciar los activos adquiridos antes del 1 de enero del año 2017 y otras reglas y vidas útiles diferentes …

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16 diciembre

10 ASUNTOS A TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR EL COSTO FISCAL DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Considerando que entre la información contable y la información a incluir en la declaración de renta existen diferencias, en esta oportunidad, queremos compartirle diez asuntos a tener en cuenta para determinar el costo fiscal de los elementos de las propiedades, planta y equipo.   Para efectos de la declaración del …

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15 diciembre

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA PARA NO PERDER LOS SALDOS A FAVOR?

Teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se pierden los saldos a favor al no presentarse la solicitud de devolución dentro del término legal o por imputaciones (arrastres) improcedentes, queremos compartirle algunos aspectos importantes en el tratamiento tributario de los saldos a favor:     1. ¿Cuál es el tratamiento …

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15 diciembre

2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LA PRIMA DE SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO 2

Los aspectos a tener en cuenta al momento de efectuar la retención en la fuente de la prima legal de servicios del sector privado o de navidad del sector público en el mes de diciembre de 2021 varían dependiendo de si el agente retenedor utiliza el procedimiento 1 o el …

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